国产精品天天狠天天看,国外成人在线视频网站,玉梅美妇和公的情乱,国产精品无码一区二区在线观

商務(wù)服務(wù)

財(cái)務(wù)收支審計(jì)的主要內(nèi)容

  財(cái)務(wù)收支審計(jì)是對(duì)金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性所進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督。進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)和改善財(cái)政財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效益等有重要作用。

  針對(duì)不同性質(zhì)的組織,財(cái)務(wù)收支審計(jì)的內(nèi)容也有所區(qū)別。實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收入來源的合法性、入賬的完整性;財(cái)務(wù)支出范圍的合法性、合規(guī)性、合理性;資金的安全性等。基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)的主要內(nèi)容包括:項(xiàng)目撥款是否按規(guī)定入賬;資金使用是否符合規(guī)定的用途;資金是否安全等。實(shí)行企業(yè)管理的單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)的主要內(nèi)容包括:對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)資料,包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、合法進(jìn)行審計(jì);對(duì)企業(yè)資產(chǎn),包括流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的安全完整、保值增值進(jìn)行審計(jì);對(duì)企業(yè)負(fù)債、包括流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的情況進(jìn)行審計(jì);對(duì)企業(yè)所有者權(quán)益,包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤(rùn)的真實(shí)、合法進(jìn)行審計(jì);對(duì)企業(yè)損益,包括收入、成本費(fèi)用和利潤(rùn)的情況進(jìn)行審計(jì)。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)的內(nèi)容更為繁瑣,包括財(cái)務(wù)收入方面、財(cái)務(wù)支出方面以及財(cái)務(wù)其他方面,主要指在往來款賬中長(zhǎng)期掛賬以及其他需要注意的問題。